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欧洲增值税何时申报?

王汝林(著名电子商务专家)
专注于电商行业15年,中国电子商务协会专家主任

申报增值税是做跨境的卖家们必然会遇到的一个问题。增值税也被称作是,如果做的是欧洲市场的生意,就需要注意增值税了。那么卖家在哪些情形下需要申报欧洲增值税?如何申报?此外,使用FBA和自发货又有什么不同?让我们一起来看一看吧!

欧洲增值税何时申报?

首先,对于亚马逊卖家来说,当在向英国及欧盟消费者销售商品的时候,亚马逊会直接从中代扣代缴增值税。根据最新的欧洲站点相关电子商务增值税法规,整理了以下两种情形是需要缴纳增值税的:

1、使用亚马逊服务(FBA)/第三方在亚马逊欧洲站点进行销售的卖家,即英国/欧盟境内库存发货给欧盟买家,且公司成立地在英国/欧盟境外;

2、使用自(MFN)在欧盟销售的卖家,即英国/欧盟境外库存直接发货给欧盟买家,且订单货件价值≤150欧元(135英镑)。

作为亚马逊跨境卖家,使用发货,还是使用自发货MFN发货。这两种形式对欧洲增值税申报有什么影响吗?

其实是有的。

1、使用亚马逊FBA发货或第三方海外仓配送

对于使用亚马逊FBA发货或第三方海外仓配送的跨境卖家来说,如果产品是从非欧盟国家进口产品到英国/欧盟地区的,在进口环节需要清关并缴纳进口增值税。

在销售环节,卖家不仅需要计划产品售价,还要考虑到销售时收取的增值税,并需要将增值税包含在最终的售价中。另外,卖家还需要给买家开具增值税发票。

在增值税申报时,卖家需要向税局自行提交增值税申报单,声明已的进口增值税以及迄今为止需要卖家缴纳的增值税金额、被代扣代缴的销售额,原则上多退少补。

2、使用自发货(MFN)发货

如果卖家使用的是自发货MFN发货,发往英国和发往欧盟,缴纳情况是不同的。

特别要说明的是,如果销往法国的单笔订单货件价值超过150欧元,且亚马逊未代扣代缴的情况下,是无法销售的。

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